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昆明中空玻鎂彩鋼板-新余鋼鐵2014年實現(xiàn)利潤1.6億元

2015/9/29

  新余鋼鐵2014年實現(xiàn)利潤1.6億元 2014年,新余鋼鐵集團有限公司全年完成生鐵908.72萬噸、鋼882.25萬噸、鋼材坯811.9萬噸,同比分別增長4.9%、3.38%、3.95%;實現(xiàn)營業(yè)收入420.57億元;實現(xiàn)利潤1.6億元,同比增利1.4億元;上繳稅收12億元,同比增長33%。

  加大扭虧力度

  狠抓供銷“兩頭”。在原燃料采購上,公司以保供降本為目標,堅持按性價比采購,優(yōu)化結(jié)構(gòu),合理庫存,在滿足生產(chǎn)需要的前提下,大幅降低了采購成本。2014年公司主要原燃料采購成本同比下降31.95億元,其中鐵礦石采購成本同比下降20.4億元。在產(chǎn)品銷售上,通過加大接單力度、優(yōu)化資源流向、推進產(chǎn)品出口等措施,有效化解了產(chǎn)品銷售困難。2014年公司產(chǎn)銷率98.19%、貨款回籠率;出口鋼材141.66萬噸,實現(xiàn)出口創(chuàng)匯7.86億美元,同比分別增長53.34%、45.42%,均創(chuàng)歷史新高。

  奮力對標趕超。牢牢牽住挖潛增效的“牛鼻子”,大力開展鐵前降本、鋼后提價、節(jié)能增效三大系統(tǒng)攻關(guān)和降低合金成本攻關(guān)、技術(shù)經(jīng)濟指標攻關(guān),取得了較好成效。2014年1-11月公司生鐵制造成本與行業(yè)平均水平的差距由2013年高17.10元/噸降至低6.28元/噸;與行業(yè)平均水平比,1-11月公司中厚板平均售價由2013年高18元/噸提高到高46元/噸,商品熱卷平均售價由2013年高18元/噸提高到高49元/噸,高線平均售價由2013年低5元/噸提高到高59元/噸,電工鋼板由2013年低643元/噸縮小至低634元/噸;公司2014年同比節(jié)能增效1.79億元,噸鋼外購電量下降15kwh,自發(fā)電量提高6703萬kwh;全年噸鋼合金成本同比下降29元,降低合金費用2.4億元;全年主要工序技術(shù)經(jīng)濟指標改善同比增利4.16億元。

  防范資金風險。在資金緊張、融資難的情況下,公司千方百計提高資金使用效率,存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)為7.56次,高于行業(yè)平均水平1.75次;按照“有所為、有所不為”的原則,以投資效益為先,集中有限資金推進基建技改,保障了中冶新材品種升級改造、4#燒結(jié)機煙氣脫硫和氣體公司氧氮分壓運行等重點項目建設,全年固定資產(chǎn)投資僅為5.90億元;拓寬融資渠道,2014年通過發(fā)行中期票據(jù)、短期融資債券籌集資金31億元;通過新加坡公司實現(xiàn)境外融資4.44億美元;加強費用控制,在行業(yè)財務費用上升超19%的情況下,公司2014年財務費用同比下降3079萬元,降幅為7.88%。

  深化內(nèi)部改革

  分階段實施“三項制度”改革。公司領(lǐng)導減少1名,二級單位科室(車間)機構(gòu)編制減少43個、精減率7.28%;二級單位管理人員精減269人,其中科職干部減少163人。按照“自己能做的事自己做”原則,通過實施勞務用工制度改革,2014年公司清理頂替外委、隱性勞務用工885人;優(yōu)化在崗人員配置,轉(zhuǎn)移配置1767人到缺員單位或置換外用工崗位;913人自愿退養(yǎng)提前離崗。

  繼續(xù)推進其他改革。2014年9月1日開始試行新良特鋼風險抵押承包目標管理,實現(xiàn)了階段性控虧目標。對接市場,以銷售為龍頭,完成了銷售部改革。在特鋼公司、洪鋼公司、銷售部試行放寬員工內(nèi)部退養(yǎng)政策。完成了焦化、一鋼、二鋼和一動力部分看守性崗位整合。對部分單位汽車業(yè)務、機電設備維修業(yè)務進行了整合。關(guān)停了特鋼公司型鋼廠。將新鋼設計院、建輝監(jiān)理公司、新鋼房產(chǎn)公司合并,組建了江西工程技術(shù)公司;將監(jiān)察處、審計處合并成了監(jiān)察審計處;撤銷了石灰廠,將其業(yè)務和人員成建制劃入集體企業(yè)——新鋼實業(yè)公司。

  2015年:提質(zhì)增效綜合改革

  2015年生產(chǎn)經(jīng)營主要目標:完成生鐵898萬噸、鋼871.5萬噸、鋼材坯846.6萬噸;實現(xiàn)營業(yè)收入410億元,實現(xiàn)利稅13億元,其中利潤2億元。

  在營業(yè)收入與2014年基本不變的前提下,2015年公司要實現(xiàn)利潤增加,提質(zhì)增效是關(guān)鍵。大力提升質(zhì)量,各項質(zhì)量指標比2014年有明顯改善,質(zhì)量異議發(fā)生起數(shù)降低30%;調(diào)優(yōu)品種結(jié)構(gòu),以市場為導向,以效益為中心,搞好產(chǎn)品定位,增強產(chǎn)品創(chuàng)效能力;增強創(chuàng)新能力,促進“銷產(chǎn)研用”融合,加快科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化,實現(xiàn)科技增效1.2億元;推進節(jié)能增效,確保噸鋼綜合能耗低于635kgce、自發(fā)電量達到15.5億kwh;創(chuàng)新營銷管理,提升市場開拓能力和用戶服務能力,確保產(chǎn)銷率、貨款回籠率均達;堅定不移推進產(chǎn)品出口戰(zhàn)略,今年計劃出口鋼材120萬噸。

  重點突出“三項制度”改革,提高全員勞動生產(chǎn)率。按照“自己能做的事情自己做”的原則,通過清退外用勞務、壓減單位定員、盤活內(nèi)部崗位等措施,確保主業(yè)勞動生產(chǎn)率提高10%左右、勞務費用降低1500萬元。;采取勞務輸出的方式,引導員工走出新鋼、外出就業(yè),一方面,尋求與行業(yè)兄弟企業(yè)的合作,通過短、長期勞務和技術(shù)輸出,減輕公司用工壓力;另一方面,加強與地方企業(yè)的合作,根據(jù)需要定向引導富余人員到地方企業(yè)就業(yè);優(yōu)化人力資源配置,精干鋼鐵主業(yè)用工,鼓勵員工到用工相對緊張的集體企業(yè)和控參股企業(yè)工作。

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